2018年部门收支预算总表 |
部门: |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
530.6 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
376.0 |
四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
70.5 |
附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
29.11 |
其他 |
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九、住房保障支出 |
55.08 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
530.6 |
支出总计 |
530.6 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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2018年部门收入预算总表 |
部门: |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
204 |
公共安全支出 |
375.95 |
|
375.95 |
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20404 |
检察 |
375.95 |
|
375.95 |
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2040401 |
行政运行 |
375.95 |
|
375.95 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
70.5 |
|
70.5 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
70.5 |
|
70.5 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.5 |
|
70.5 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.11 |
|
29.11 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
29.11 |
|
29.11 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
27.7 |
|
27.7 |
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2101199 |
其他医疗卫生和计划生育支出 |
1.41 |
|
1.41 |
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221 |
住房保障支出 |
55.08 |
|
55.08 |
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22102 |
住房保障支出 |
55.08 |
|
55.08 |
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2210201 |
住房公积金 |
42.3 |
|
42.3 |
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2210202 |
其他社会保障缴费 |
12.78 |
|
12.78 |
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合计 |
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注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
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2018年部门支出预算总表 |
部门: |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
204 |
公共安全支出 |
375.95 |
375.95 |
|
20404 |
检察 |
375.95 |
375.95 |
|
2040401 |
行政运行 |
375.95 |
375.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.5 |
70.5 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.5 |
70.5 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.5 |
70.5 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.11 |
29.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.11 |
29.11 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.7 |
27.7 |
|
2101199 |
其他医疗卫生和计划生育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.08 |
55.08 |
|
22102 |
住房保障支出 |
55.08 |
55.08 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.3 |
42.3 |
|
2210202 |
其他社会保障缴费 |
12.78 |
12.78 |
|
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|
合计 |
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注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
部门: |
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
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(二)国防支出 |
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二、本年收入 |
530.6 |
(三)公共安全支出 |
375.95 |
375.95 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
530.6 |
(四)教育支出 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
(五)科学技术支出 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
70.5 |
70.5 |
|
|
|
(八)医疗卫生和计划生育支出 |
29.11 |
29.11 |
|
|
|
(九)住房保障支出 |
55.08 |
55.08 |
|
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
530.6 |
支出总计 |
530.6 |
530.6 |
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
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|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
204 |
公共安全支出 |
375.95 |
375.95 |
|
20404 |
检察 |
375.95 |
375.95 |
|
2040401 |
行政运行 |
375.95 |
375.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.5 |
70.5 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.5 |
70.5 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.5 |
70.5 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.11 |
29.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.11 |
29.11 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.7 |
27.7 |
|
2101199 |
其他医疗卫生和计划生育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.08 |
55.08 |
|
22102 |
住房保障支出 |
55.08 |
55.08 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.3 |
42.3 |
|
2210202 |
其他社会保障缴费 |
12.78 |
12.78 |
|
合计 |
530.64 |
530.64 |
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
301 |
工资福利支出 |
509.6 |
30101 |
基本工资 |
174.94 |
30102 |
津贴补贴 |
177.57 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.5 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.7 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.19 |
30113 |
住房公积金 |
42.3 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.4 |
302 |
商品和服务支出 |
12.98 |
30201 |
办公费 |
7.1 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.88 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.06 |
30201 |
离休费 |
7.89 |
30209 |
奖励金 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
530.64 |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
|
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
部门: |
|
|
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|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
合计 |
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郎溪县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
部门: |
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款收入 |
国有资本经营财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
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郎溪县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据 |
2018年部门“三公”经费预算表 |
部门: |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
20.5 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
6.5 |
公务用车购置及运行费 |
|
其中:公务用车运行费 |
14 |
公务用车购置费 |
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